|
Корректировка регистра себестоимости и закрытие месяца Гена, Somebody, nick86, paramedic, Мультук, nextssbt, Mr_Boogie, viraboy, kittystark, comp2006, Vostochnick, d4rkmesa, Интересный вопрос, Timon1405, DimVad, YFedor, Mraque, seydeshev, Hawk_1c, okmail, kir-g, KJlag, kamysh, toypaul, denk32, Федя Тяпкин, dchumak, alexxx961503, КонецЕсли, ДенисСмирнов, JohnGilbert, DemonShinji2, yanikolay, azt-yur, abfm, shuhard, lEvGl, LuckyStar, Климов Сергей, mr_K, Prog_man, maxab72
| ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
Somebody
13.08.26
✎
09:15
|
Всем доброго времени суток.
КА 2.5.22.186 Внесли корректировки в регистр себестоимости (какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года). При закрытии месяца ошибка, т.к. один из товаров списывается под ноль и как раз сумма этой корректировки закрытием месяца не учитывается, эта сумма не списывается. в итоге "суммовой остаток при отсутствии количественного". Корректировку посмотрел, с измерениями там всё в порядке, аналогичные они делали и раньше, проблем не было. Любой подсказке куда копать буду благодарен. То ли нужно еще в какие регистры добавлять, то ли закрытие месяца сейчас совершенно КРН игнорирует? пысы. да, я знаю, что ручные корректировки себестоимости - зло. Уверяют, что сделать никак по другому нельзя. |
|||
|
1
Гена
гуру
13.08.26
✎
09:27
|
(0) В КА надо исключить ручные корректировки себестоимости прошлого периода. Не пожалеть ночи, но дать программе свободно прошуршать после изменения регистратора 2025 года.
|
|||
|
2
paramedic
13.08.26
✎
09:26
|
1. Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО
2. Проверьте, как сделана корректировка, как заполнены ВСЕ поля. Особенно АналитикаУчетаНоменклатуры, ВидЗапасов, ТипЗаписи, РасчетСебестоимости. Учтите, что аналитика номенклатуры и вид запасов могут иметь одинаковые наименования. |
|||
|
3
viraboy
13.08.26
✎
09:29
|
(0) Признак сторно у записей поставьте
|
|||
|
4
Somebody
13.08.26
✎
09:31
|
(2) заполнены.... вчера убедился.всё аналогично записям по партии-регистратору. "расчет себестоимости" - что должно стоять?
|
|||
|
5
Somebody
13.08.26
✎
09:31
|
(3) где? это не сторно, а добавление расходов на с/сть
|
|||
|
6
Somebody
13.08.26
✎
09:37
|
(1) на это они не пойдут сто процентов
|
|||
|
7
Гена
гуру
13.08.26
✎
09:53
|
(6) Ответьте точно:
1. ОСНО или УСН? 2. Есть ли льгота по ставке налога или она обычная и не менялась в прошлом году и в этом? 3. За 2025 год по декларации прибыль или убыток? 4. Сумма таможни (порядок примерно) |
|||
|
8
Somebody
13.08.26
✎
10:13
|
(7)
1 ОСНО 2 льгот нет 3 прибыль 4 987 269,39 сумма таможни - общая, понятно, не по конкретному товару |
|||
|
9
Гена
гуру
13.08.26
✎
10:04
|
(8) Последний вопрос: по декларации по прибыли за 2025 год сумма облагаемой прибыли больше п.4 или меньше?
|
|||
|
10
Somebody
13.08.26
✎
10:06
|
(9) больше
|
|||
|
11
Гена
гуру
13.08.26
✎
10:30
|
(10) Тогда нет проблем. Оставьте в покое прошлый год, бейте расходы хоть сегодняшним числом. Так можно по НК РФ.
На пальцах. Это когда корректируется налог в увеличение, то закон требует непременно уточнять прошлый период ошибки, потому что в новый ЕНС пойдёт прошлой датой добавка налогового обязательства и с той же даты при отрицательном сальдо пойдут пени. Бюджету это выгодно. А вот если налог в уменьшение, как в вашем случае, то НК РФ разрешает столбить прошлый расход текущим периодом при желании, чтобы увеличение сальдо ЕНС началось не с прошлого, а сейчас. Это тоже выгодно бюджету. Но при двух условиях. Если запоздавший расход при корректировке задним числом не уводит прошлую прибыль в убыток и ставка не менялась. На пальцах. Было. Прибыль ... 2м Налог ... 500к При виртуальном исправлении напрямую: Прибыль ... 1м Налог ... 250к К возврату из бюджета на пополнение ЕНС 250к Вот и высочайше дозволяется пихнуть расход не в прошлое, а в настоящее. Так вот, можно не трогать прошлое, а указать пропущенный расход сегодня. Только задебетуйте его на 91.02 В текущей декларации таможня должна попасть во внереализационные в строку 301 Приложения 2 к Листу 02. Посмотрите в КА расшифровку этой ячейки и увидите какую статью расходов выбрать. Для БП вид НУ в статье должен быть "Прибыль (убыток) прошлых лет". Для КА, думаю, легко сообразите. |
|||
|
12
Somebody
13.08.26
✎
10:25
|
(11) делаем именно текущим годом, у нас вопрос по с/с оставшихся товаров, а не то, как отразить по проданным товарам суммы доначислений. Корректировка июлем по партии 25-го года.
|
|||
|
13
Гена
гуру
13.08.26
✎
10:39
|
(12) дык... если заводите регистратор сегодня, то на ..я тогда корректировать прошлые регистры???
|
|||
|
14
Somebody
13.08.26
✎
10:39
|
(13) добавляют с/сть на остатки ,так понимаю. А как надо?
Они так не первый раз и не первый год делают ) + проводок наделали для регучета. Никакого документа-"регистратора" по это операции я так понимаю нет. |
|||
|
15
Гена
гуру
13.08.26
✎
10:38
|
(14) Надо как написано выше. Это не расходы по реализации. Это ВНЕреализационный расход 91.02
Вы же те же, к примеру, внереализационные проценты по кредиту не кидаете же на с/с, я надеюсь. |
|||
|
16
Somebody
13.08.26
✎
10:48
|
(15) спасибо за ответы. лично я ничего никуда не кидаю ) щас главбух осмыслит и что-нибудь ответит.
|
|||
|
17
shuhard
13.08.26
✎
11:25
|
(2)[Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО]
в реальной продуктиве группы компаний - часть регламента и да, всё закрывается и аудит проходит =) |
|||
|
18
Somebody
13.08.26
✎
11:28
|
(17) рад за тех,у кого закрывается. У описанных год назад тоже закрывалось, а теперь нет. А сделано абсолютно аналогично. Отчего и вопрос.
|
|||
|
19
Гена
гуру
13.08.26
✎
11:43
|
(17) Лихо вы там... если в БУ и УУ терпимо, то налоговики прифигеют, когда с воздуха в НУ допишут будущие расходы )
Или просто "пересортица"? Тогда фиолетово. |
|||
|
20
shuhard
13.08.26
✎
11:51
|
(19) речь шла о КЗР Рг себестоимость товаров, не стоит проецировать на конкретную корреспонденцию
|
|||
|
21
shuhard
13.08.26
✎
11:52
|
(18) ответ не тебе писался
|
|||
|
22
paramedic
13.08.26
✎
11:55
|
(17) Значит реальный продуктив выполняется через одно место. Что же касается аудита, то аудиторов, которые умеют обращаться с ЕРП кот наплакал, а в проводки с вашим регламентом можно спрятать что угодно.
Правда, если вы посмотрите отчет Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета, то у вас там будет жуткий пиздец. (18)Да нахера лезете в регистр своими кривыми ручками, которые вообще не в курсе, как он работает в текущем релизе (а в разных мажорных версиях алгоритм расчет себестоимости может меняться). Есть же ШТАТНЫЙ документ Регистрация расходов. |
|||
|
23
shuhard
13.08.26
✎
12:00
|
(22) выполняется через нужное место, сверка данных часть процедуры закрытие и чистенькая, аудит - Технологии доверия и Кэпт(если тебе это о чём то говорит)
|
|||
|
24
Somebody
13.08.26
✎
12:20
|
(22) в КА нет документа "Регистрация расходов"
|
|||
|
25
paramedic
13.08.26
✎
13:25
|
(24) Да неужели? Он даже в УТшке есть.
|
|||
|
26
Somebody
13.08.26
✎
14:05
|
(25) ПрочиеДоходыРасходы. ну да,да. к теме относится примерно никак,но есть, оно конечно.
|
|||
|
27
paramedic
13.08.26
✎
14:32
|
(26) Вообще-то "какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года" как раз повод использовать регистрацию доп. расхода.
|
|||
|
28
Somebody
13.08.26
✎
14:39
|
(27) Они пробовали, и франч один тоже пробовал через этот док-т,как выяснилось. не получилось, не то,что нужно.
в КРН полезли не от хорошей жизни... |
|||
|
29
paramedic
13.08.26
✎
15:55
|
(28) Не получиться могло только если главбух упертый и не понимает, то так, как она хочет - нельзя в принципе.
|
|||
|
30
d4rkmesa
13.08.26
✎
16:39
|
(0) Корректировки по РН Себестоимость товаров нужно с умом вносить, подбирая значения реквизитов.
|
|||
|
31
Somebody
13.08.26
✎
16:49
|
(30) да блин. правильные реквизиты, по работающим аналогиям. проверено-перепроверено.
|
|||
|
32
d4rkmesa
13.08.26
✎
16:49
|
Попробуйте в движениях заполнить реквизит ТипЗаписи = Партия, в движениях + кроме того выбрать Настройка Хозяйственной Операции = Ввод остатков собственных товаров, Хозяйственная операция = Оприходование товаров.
|
|||
|
33
d4rkmesa
13.08.26
✎
16:51
|
(31) Там очень сильно влияет то, что в движениях Приход выбрано в реквизитах, зачастую. Перебирать нужно немного.
|
|||
|
34
Somebody
13.08.26
✎
16:52
|
в общем, без КРН надо Поступление услуг и прочих активов (на партию) + Распределение расходов (отбор по номенклатуре). месяц закрывается по крайней мере.
|
|||
|
35
Somebody
13.08.26
✎
17:24
|
(32) спасибо за ответ, но с такими ключами то же самое. месяц не закрывается.
|
|||
|
36
Гена
гуру
13.08.26
✎
17:31
|
(35) Я бы попробовал в прошлом месяце сделать копеечный приход этого товара-плохиша от любого гиганта и тогда код пропердится через преграду полного списания этого товара. Останется количество вроде 0.001 с какой-то рассчитанной с/с. И потом спокойно списать в брак или инвентаризацией.
|
|||
|
37
Somebody
13.08.26
✎
17:32
|
(36) да если бы один плохиш, там много таких. и дальше будут. система нужна, пока не видно.
|
|||
|
38
Гена
гуру
13.08.26
✎
17:38
|
(37) Система одна: по принципу нашего известного дзюдоиста позволить программе естественно отрабатывать. Напишите обработку, которая в предыдущем месяце делает поступление хоть сотни плохишей в одной ТЧ с мизерным количеством и суммами. И пусть дальше прога сама шуршит в полное своё удовольствие.
А не заниматься онанизмом точечных правок регистров. Их там целая паутина. Год будете править. |
|||
|
39
Somebody
13.08.26
✎
17:42
|
(38) списать нужно с конкретной партии. Новое поступление создаст новую партию. Не понимаю,как это поможет.
|
|||
|
40
Гена
гуру
13.08.26
✎
17:51
|
(39) "списать нужно с конкретной партии"
Кому нужно? Кто такую глупость потребовал? Дубль три: найдите месяц затыка и в делайте до-поступление товара. Устал. |
|||
|
41
paramedic
13.08.26
✎
17:55
|
(39) А что будет, если эта партия уже израсходована? С чего списывать будете?
|
|||
|
42
Somebody
13.08.26
✎
18:00
|
(41) закрытие месяца не может списать кусок доп. расходов, добавленный КРН. вот его я и имею в виду, что "нужно списать". Партия там известна,т.к. добавлялось на конкретную.
|
|||
|
43
Гена
гуру
13.08.26
✎
18:03
|
(42) А зачем же Вы в закрытую под ноль партию впендюрили расходы?
|
|||
|
44
Somebody
13.08.26
✎
18:13
|
(43) расходы впендюрили сначала. потом товар пытается закрыться под ноль (прошла реализация последней единицы с этого склада), но не может -добавленные расходы мешают.
точнее, по кол-ву закрывается под ноль, сумма (добавленных расходов) остается. так понятно? |
|||
|
45
paramedic
13.08.26
✎
18:15
|
(44) Ну значит не туда вы расходы воткнули. Посмотрите, какие записи идут по списываемой партии и повторите их в реквизитах расходов. И учтите, что выбор чисто по наименованию справочников аналитики может дать именно тот результат, которого вы и достигли. Элементов с одинаковым наименованием может быть просто дохера. Нужно открывать каждый и смотреть по набору реквизитов, чтобы они совпадали.
|
|||
|
46
Somebody
13.08.26
✎
18:21
|
(45) разумеется. все они пересмотрены по набору реквизитов.Подобная операция делается не первый раз, и не десятый.
|
|||
|
47
Гена
гуру
13.08.26
✎
18:40
|
В последний раз: не лезьте в прошлое. Задайте внереализационные расходы текущим днём. Одна минута работы.
Носятся с этой с/с как с писаной торбой. Она и на фиг никому не нужна, кроме фиников, которые папе красивые графики рисуют. Вот какой экономический смысл в с/с данной партии (поступление товара такой-то датой)? Да никакого. Что даст папе расклад, что у поступивших вчера мандаринов с/с равна 995, а у тех, что сегодня поступили - 996? |
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |