Сделано поступление, платежка, счет-фактура. Оформили ндс 18%, надо без ндс. То есть сейчас надо отобразить НДС, неправомерно принятый к вычету. Раньше вроде бы такое решалось корректировочным счетом-фактурой. Сейчас у этого документа в заголовке уточнение - (не используется).
Как правильно сделать?
Заранее спасибо.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс