ребят подскажите:Документом распределение НДС косвенных расходов исключается из стоимости часть НДС, ранее включенная. Это правомерно, так как была реализация с НДС. Формируется проводка Д20(26)-К19 =сторно. Далее документом формирование книги покупок этот НДС должен быть предъявлен. Этого не происходит. Нужно понять причину
Админы удалите тему ...неактульно.Огромное СПАСИБО Aleksey_3
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс