Организация осуществляет деятельность по двум режимам ОСН+ЕНВД.
Подскажите как правильно в БП оформлять поступление услуг от сторонней организации с НДС , если эти услуги относятся к деятельности по ЕНВД(прямые расходы).
Вносить сразу поступление товаров и услуг без НДС или НДС указывать, а потом каким-то образом включать это НДС включать в затраты?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn